問題已解決

老板那來多張去年的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 之前會計(jì)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了 現(xiàn)在但沒有做進(jìn)賬去 怎么處理

84785018| 提問時(shí)間:2020 03/25 17:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款-法人 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020 03/25 17:48
84785018
2020 03/25 17:50
老師我這邊有十多萬直接這么處理嗎
bamboo老師
2020 03/25 17:51
都是去年的 就是這樣處理
84785018
2020 03/25 17:51
好的謝謝
bamboo老師
2020 03/25 17:52
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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