問題已解決

老師就是我公司收到客戶轉(zhuǎn)來的一筆貨款,應(yīng)該是20萬,但是給的現(xiàn)金需扣2個(gè)點(diǎn),實(shí)際給了我公司19.6萬。這個(gè)我該怎么記賬呢?

84785040| 提問時(shí)間:2020 03/27 09:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
那你開發(fā)票怎么開的呢
2020 03/27 09:27
84785040
2020 03/27 09:28
發(fā)票開過去的時(shí)候就是20萬啊
樸老師
2020 03/27 09:30
那你少收的錢轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
84785040
2020 03/27 09:32
是不是借:銀行存款 營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款
樸老師
2020 03/27 09:35
是的,這樣做就可以了
84785040
2020 03/27 09:36
好的謝謝老師了
樸老師
2020 03/27 09:38
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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