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當(dāng)期的福利費已認(rèn)證未做賬,進(jìn)項稅稅額要轉(zhuǎn)出嗎?怎樣寫分錄?

84785008| 提問時間:2020 03/30 10:11
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
是的 需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出 福利費的進(jìn)項不允許抵扣
2020 03/30 10:12
馬老師
2020 03/30 10:12
你當(dāng)時都沒做賬 只是認(rèn)證申報的時候抵扣了 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出也不需要走賬 只是在附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出欄次轉(zhuǎn)出就可以
84785008
2020 03/30 10:13
分錄怎么寫呢?
馬老師
2020 03/30 10:14
不做分錄 不是說了嘛 或者你當(dāng)時怎么做的
84785008
2020 03/30 10:18
比方說總金額1000元,稅額130元,銀行付款,分錄是借:管理費用-福利費1000 貸:銀行存款1000 這樣嗎?不寫稅額就可以了,申報時申報表上再轉(zhuǎn)出可以嗎?
馬老師
2020 03/30 10:24
那你就是按照含稅金額全部計入費用了 沒有體現(xiàn)進(jìn)項 只是系統(tǒng)抵扣了130進(jìn)項 本月你申報的時候附表二轉(zhuǎn)出130就可以 不用做分錄 福利費 分錄借管理費用--福利費 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費1000 借應(yīng)付職工薪酬-福利費 1000 貸銀行存1000
84785008
2020 03/30 10:32
好的,謝謝老師!
馬老師
2020 03/30 10:38
不客氣的 麻煩那給老師五星好評 謝謝
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