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有個問題想咨詢下,集團(tuán)下的各個子公司之間做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,分錄怎么寫

84784971| 提問時(shí)間:2020 04/07 10:57
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
轉(zhuǎn)出方 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 轉(zhuǎn)入方 借:固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)增值稅 貸:實(shí)收資本 資本公積---資本溢價(jià)
2020 04/07 11:04
84784971
2020 04/07 11:11
他這個轉(zhuǎn)入方借記的是固定資產(chǎn)的凈值吧
84784971
2020 04/07 11:13
直接固定資產(chǎn)投資入股嗎
84784971
2020 04/07 11:14
那編制合并報(bào)表抵消分錄咋寫哦
王超老師
2020 04/07 11:18
建議兩邊都按照凈值入賬,這樣編制合并報(bào)表的時(shí)候抵消比較快 借:營業(yè)收入  貸:營業(yè)成本  固定資產(chǎn)——原價(jià) 然后你看一下折舊有沒有多計(jì)提 如果有 借:累計(jì)折舊 貸:管理費(fèi)用或?qū)?yīng)科目
84784971
2020 04/07 12:27
老師,要是分公司和分公司之間做資產(chǎn)調(diào)撥呢,這種處理方式也是一樣的?
王超老師
2020 04/07 14:27
那要看你們分公司是否獨(dú)立核算,如果獨(dú)立核算,也是類似的方式的
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