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剛剛做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)第四季度企業(yè)所得稅利潤總額填寫了利潤表里的凈利潤,導(dǎo)致少繳了企業(yè)所得稅,這邊怎么操作

84785012| 提問時間:2020 04/07 11:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以去更正4季度的申報(bào)表 也可以匯算清繳的時候更正過來
2020 04/07 11:00
84785012
2020 04/07 11:03
更正的話要去大廳還是網(wǎng)上直接更正?
84785012
2020 04/07 11:04
如果匯算清繳更正過來的話,那做賬系統(tǒng)里面也要去更改的吧
bamboo老師
2020 04/07 11:08
更正的話要去大廳 您賬務(wù)處理是正確的還是錯誤的?
84785012
2020 04/07 11:31
我賬務(wù)上面扣的所得稅少扣了
bamboo老師
2020 04/07 11:35
您扣的是按您申報(bào)的做的分錄 對吧 那您匯算清繳后扣的是正確的了 賬務(wù)也按正確的金額寫分錄就好了啊
84785012
2020 04/07 12:21
就是繼續(xù)補(bǔ)一個分錄嗎?2019年的賬務(wù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了呢?用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
bamboo老師
2020 04/07 12:23
是的 繼續(xù)補(bǔ)一個分錄 2019年的賬務(wù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 用以前年度損益調(diào)整科目
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