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在產(chǎn)品和生產(chǎn)成本是一個(gè)數(shù)值嗎

84785006| 提問時(shí)間:2020 04/08 08:49
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,生產(chǎn)成本的期末借方余額是在產(chǎn)品的價(jià)值
2020 04/08 08:49
84785006
2020 04/08 08:51
到月末,生產(chǎn)生本是要轉(zhuǎn)化成在產(chǎn)品嗎,不明白,他們倆個(gè)的關(guān)系
立紅老師
2020 04/08 08:52
你好,生產(chǎn)成本核算本月一共發(fā)生的產(chǎn)品成本,完工產(chǎn)品從生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入庫存商品,沒有完工的在產(chǎn)品形成生產(chǎn)成本的期末余額,不是轉(zhuǎn)化的關(guān)系
84785006
2020 04/08 09:00
就是說生產(chǎn)成本,一部分轉(zhuǎn)為庫存商品,一部分轉(zhuǎn)為在在產(chǎn)品,庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)剩下的就是在產(chǎn)品
立紅老師
2020 04/08 09:03
你好,是的,是這樣的。
84785006
2020 04/08 09:03
那主營業(yè)務(wù)成本呢,一部分庫存商品只銷售了一部分,那這個(gè)該怎么計(jì),怎么算呢
立紅老師
2020 04/08 09:05
你好,庫存商品表計(jì)已經(jīng)完工可以出售的商品的成本,如果出售,從庫存商品轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,沒有出售的留在庫存商品中。
84785006
2020 04/08 09:22
本年利潤余額在貸方,要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
立紅老師
2020 04/08 09:24
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤
84785006
2020 04/08 09:31
如果本年利潤在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是不是,借 利潤分配 貸 本年利潤呢?
立紅老師
2020 04/08 09:33
你好,如果本年利潤余額在借方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是不是,借 利潤分配 貸 本年利潤
84785006
2020 04/08 13:03
我廠是免稅企業(yè),但每月要交銀行稅,這個(gè)記入應(yīng)交稅費(fèi)嗎?到月末怎么辦
立紅老師
2020 04/08 13:04
你好,您說的銀行稅是什么稅,是銀行的手續(xù)費(fèi)么?
84785006
2020 04/08 13:05
錯(cuò)了,印花稅
立紅老師
2020 04/08 13:06
你好,印花稅不需要通過應(yīng)交稅費(fèi)核算的 交稅時(shí) 借:稅金及附加 貸:銀行存款等 月末轉(zhuǎn)入本年利潤 借:本年利潤 貸:稅金及附加
84785006
2020 04/08 13:31
每個(gè)月用的電費(fèi)要等到15號(hào)左右才知道,那上個(gè)月的電費(fèi)要算在制造費(fèi)用里呢?
立紅老師
2020 04/08 13:45
你好,上月的電費(fèi)是計(jì)入這個(gè)月 制造費(fèi)用,是一個(gè)月押一個(gè)月的,是可以的。,
84785006
2020 04/08 13:55
T3軟件里余額表里的余額為什么和資產(chǎn)負(fù)債表里的期末余額對不上呢
立紅老師
2020 04/08 14:05
你好,報(bào)表中的有些項(xiàng)目是需要根據(jù)賬上的余額分析填列的,比如報(bào)表中的貨幣資金=庫存現(xiàn)金加上銀行存款加上其他貨幣資金
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