問(wèn)題已解決

代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票后期又作廢了,稅款已經(jīng)交了,稅款讓后期抵扣,這個(gè)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/08 09:14
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張樂(lè)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
你好。不用做處理,這個(gè)預(yù)繳稅款掛在增值稅借方余額里就好。
2020 04/08 09:15
84785023
2020 04/08 09:26
那就正常得借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸銀行存款,在借方掛著就可以了是吧?
張樂(lè)老師
2020 04/08 10:01
是的,你的理解是正確的
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