問(wèn)題已解決

老師你好!小規(guī)模企業(yè)7月份代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,作廢了重新代開(kāi)的,作廢的稅款已經(jīng)扣過(guò)來(lái)了,季度申報(bào)增值稅是怎么把作廢的那張已經(jīng)交過(guò)的稅率抵扣了電子稅務(wù)局上怎么操作?

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/15 15:41
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)預(yù)繳增值稅下面這個(gè)填寫(xiě),倒數(shù)第2欄,不能填寫(xiě)找稅局,去填寫(xiě)申請(qǐng)表退抵稅
2020 10/15 16:01
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