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我們是小規(guī)模納稅人這個季度是按1%自開的專票,開了60000,怎么填報表哈?

84784970| 提問時間:2020 04/09 12:40
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英老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)好,應(yīng)當(dāng)將適用減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細(xì)表》減稅項目相應(yīng)欄次
2020 04/09 12:51
84784970
2020 04/09 13:10
我們小規(guī)模納稅人開自開的專票,有個稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額要填嗎?
英老師
2020 04/09 13:33
不含稅銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次
84784970
2020 04/09 14:12
2%的減征額是怎么算的?
英老師
2020 04/09 14:31
用增值稅含稅金額/1.01*2%
84784970
2020 04/09 14:35
那3%的不含稅按含稅金額/1.03算還是含稅金額/1.01算?
英老師
2020 04/09 22:01
3%的發(fā)票,不含稅金額除以1.03,
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