問題已解決

老師,還有送貨單的單價(jià)是含稅價(jià),暫估還是按不含稅價(jià)么?能直接填入總不含稅價(jià)么?不然紅沖的時(shí)候數(shù)量金額不好填吧 有沒有這種情況,送貨單比如是19年12月的,開票在20年4月,可以把送貨單放到20年4月跟票一起做賬么?

84785010| 提問時(shí)間:2020 04/20 14:48
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 暫估一般是按不含稅處理的。 也是有這種情況 的
2020 04/20 14:49
84785010
2020 04/20 14:53
送貨單可以先不入賬的話就不用暫估,可以這樣么?
陳詩晗老師
2020 04/20 14:54
如果你先不入庫,有一個(gè)問題就是賬實(shí)不符,其他的倒也不影響
84785010
2020 04/20 15:09
老師,您可以詳細(xì)些描述不,現(xiàn)在沒有低值易耗品這個(gè)一級(jí)科目了嗎
陳詩晗老師
2020 04/20 15:17
比如你現(xiàn)在就收到了貨,你現(xiàn)在不體現(xiàn),后面的時(shí)間再體現(xiàn), 在現(xiàn)在這時(shí)點(diǎn)是不是賬實(shí)不符,只有等你入賬的時(shí)點(diǎn)才能賬實(shí)相符。 存在這個(gè)問題n
84785010
2020 04/20 15:45
老師,可以寫出具體會(huì)計(jì)分錄不
陳詩晗老師
2020 04/20 15:56
你是準(zhǔn)備怎么處理,提前暫估的話 借 庫存商品等等 貸 應(yīng)付賬款 暫估
84785010
2020 04/20 18:38
我們單位是旅行社,差額征稅,實(shí)際上免的是差額部分的稅,不是全部銷售價(jià)格的稅,賬上需要體現(xiàn)嗎?
陳詩晗老師
2020 04/20 18:41
如果你是差額計(jì)稅。你還是正常確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 只是在計(jì)稅的時(shí)候差額。 而不是說差額確認(rèn)收入。
84785010
2020 04/20 19:09
這個(gè)我知道,我要問的是,那免稅期間,我不計(jì)提稅金,賬上主營業(yè)務(wù)收入是含稅的,這樣對(duì)嗎?增值稅申報(bào)填含稅銷售額?所得稅填不含稅營業(yè)收入嗎?
陳詩晗老師
2020 04/20 19:18
免稅 期間依舊是要計(jì)提增值稅的。 免稅 是優(yōu)惠政策,并不影響你做賬。 你后面再將計(jì)提的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或其他收益處理的。 不含稅銷售額填寫在申報(bào)表上面的。
84785010
2020 04/21 08:35
企業(yè)所得稅不減免的話,申報(bào)時(shí)按不含稅收入填寫對(duì)吧?增值稅免稅按含稅申報(bào)?
陳詩晗老師
2020 04/21 11:31
都是按這個(gè)不含稅的銷售額申報(bào)的。
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