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借款:庫存現(xiàn)金3000 貸:其他應付款3000 計提工資:借管理費——工資3000 貸:應付職工薪酬3000 發(fā)工資借:應付職工薪酬3000 貸,其他應付款3000 沖借款:借:其他應付款——法人3000 貸:庫存現(xiàn)金3000 季報沒沖,年度才沖這樣行?

84784996| 提問時間:2020 04/26 10:33
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,季報沒沖,年度才沖也行
2020 04/26 10:34
84784996
2020 04/26 10:40
莊老師
2020 04/26 10:42
你好,祝你學習快樂
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