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實(shí)務(wù)
問題已解決
團(tuán)建費(fèi)屬于福利費(fèi)嗎?發(fā)生團(tuán)建費(fèi)用時(shí)是否需要通過“應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)”科目核算?
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速問速答你好 1. 是的 2. 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸銀行存款 是的
2020 05/05 15:10
84785016
2020 05/05 15:29
老師,對(duì)于企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),為了方便匯算清繳,是不是也可以過一下“其他應(yīng)付款-業(yè)務(wù)招待費(fèi)”,也就是 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 借:其他應(yīng)付款-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款 這樣子去做賬會(huì)好一些
meizi老師
2020 05/05 15:30
你好 這個(gè)不用的。 你到時(shí)直接做借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸銀行存款 即可。 你直接付款的 不需要走其他應(yīng)付款核算
84785016
2020 05/05 15:44
業(yè)務(wù)招待費(fèi)我們平時(shí)會(huì)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面體現(xiàn),如果在平時(shí)做賬時(shí)就統(tǒng)一的去過一下其他應(yīng)付款科目,這樣不是會(huì)對(duì)我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)這項(xiàng)費(fèi)用歸集在一起,匯算清繳時(shí)直接填其他應(yīng)付款-業(yè)務(wù)招待費(fèi)的數(shù)據(jù),不用再去費(fèi)用里面加,并且對(duì)這項(xiàng)費(fèi)用也會(huì)起到一定把控作用
meizi老師
2020 05/05 15:47
你好 你們平常做賬 看你們自己企業(yè) 如果你們方便核算招待費(fèi)明細(xì)。 你可以走這個(gè)科目 過渡下
84785016
2020 05/05 15:50
好的,謝謝老師
meizi老師
2020 05/05 15:54
沒事的 希望能幫到你
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