問題已解決

老師,該題的分錄是這樣寫嗎

84784964| 提問時間:2020 05/05 16:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好,把你答案發(fā)過來吧
2020 05/05 16:17
84784964
2020 05/05 16:23
老師,您看對嗎
王曉老師
2020 05/05 16:49
你好,我認為收不到款,只是企業(yè)的估計,還沒有實際發(fā)生,稅法不認可,所以不應沖遞延所得稅資產(chǎn),答案是這樣嗎
84784964
2020 05/05 17:05
是的,老師,答案解析說要轉(zhuǎn)回呢
王曉老師
2020 05/05 17:20
你好,我認為這道題答案解釋有瑕疵,我寫下分錄 借 以前年度損益調(diào)整 1800 貸 壞賬準備 1800 借 遞延所得稅資產(chǎn) 450 貸 以前年度損益調(diào)整 450 答案(2000-200)*(1-25%)=1350,2000-200是補提1800,(1-25%)是扣除所得稅的影響,我越看越覺得這個算式是按照沒轉(zhuǎn)回算的。 前面解析500應交稅費,在是算式里沒用上,我覺得前面解釋由瑕疵。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~