問題已解決

企業(yè)所得稅清算疑點(diǎn),錯(cuò)誤處請(qǐng)更正申報(bào):"1.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》行9“投資收益”為:198347.26元;2.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105030《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》行10列1“持有收益”為:元;3.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105030《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》行10列8“處置收益”為:元;4.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》行16列1“債權(quán)性投資損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;5.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》行23列1“股權(quán)(權(quán)益)性投資損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;6.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》行25列1“通過各種交易場所、市場等買賣債券、股票、期貨、基金以及金融衍生產(chǎn)品等發(fā)生的損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;7.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105100《企業(yè)重組及遞延納稅事項(xiàng)納稅調(diào)整

84785034| 提問時(shí)間:2020 05/13 12:41
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慧老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表要填,你有資產(chǎn)損失嗎
2020 05/13 18:04
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