問(wèn)題已解決

老師,我們公司納稅信用降低,領(lǐng)發(fā)票時(shí)預(yù)繳了增值稅,現(xiàn)在申報(bào)時(shí)應(yīng)退稅額是負(fù)數(shù),因此附加稅計(jì)稅依據(jù)一般增值稅也是負(fù)數(shù),然后系統(tǒng)提示 計(jì)稅依據(jù)不能小于0,不讓申報(bào)怎么辦?

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/13 15:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你的附加稅零申報(bào)就可以的。
2020 05/13 16:01
84784977
2020 05/13 16:03
是我手動(dòng)把計(jì)稅依據(jù)那里改成零么
郭老師
2020 05/13 16:05
你好是的,以后需要交多少增值稅?抵扣了預(yù)交之后的余額來(lái)交附加稅就可以。
84784977
2020 05/13 16:11
老師,我沒(méi)太明白。我們本期是有八百多增值稅的,可以零申報(bào)附加稅么?
郭老師
2020 05/13 16:14
不是有預(yù)繳的嗎?
84784977
2020 05/13 16:17
老師,我發(fā)的圖片可以看到嗎? 可是預(yù)繳的是增值稅,沒(méi)預(yù)繳附加稅,附加稅可以直接不交么?
郭老師
2020 05/13 16:24
沒(méi)有看到 預(yù)繳了增值稅抵扣了也不交的
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