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老師分錄怎么寫 借:銀行存款 1000 貸:遞延收益 1000 2018.9 借:??費(fèi)用 500 貸:累計(jì)折舊 500 借:遞延收益 200 貸:其他收益 200 ???

84784986| 提問時(shí)間:2020 05/14 16:29
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
思路是對(duì)的 不過 你的第二個(gè)分錄 改成 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:應(yīng)付職工薪酬(銀行存款等) 其他是對(duì)的哦
2020 05/14 16:40
84784986
2020 05/14 16:43
借:銀行存款 1000 貸:遞延收益 1000 2018.9 借: 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 500 貸:應(yīng)付職工薪酬(銀行存款等) 500 借:遞延收益 200 貸:其他收益 200 這樣對(duì)了? 老師研發(fā)支出為什么對(duì)方科目是應(yīng)付職工薪酬???
許老師
2020 05/14 16:45
嗯嗯,是的 研發(fā)支出 對(duì)應(yīng)科目 有很多的 我只是 舉個(gè)例子 比如是研發(fā)人員工資 記入應(yīng)付職工薪酬 比如為了研發(fā) 消耗原材料 記入原材料 比如委托研發(fā) 支付給受托方的費(fèi)用 記入銀行存款等等啦
84784986
2020 05/14 16:56
高手 謝謝
許老師
2020 05/14 17:24
不客氣。如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝
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