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老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)收賬款怎么做會(huì)計(jì)分錄,結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)怎么處理

84785022| 提問時(shí)間:2020 05/15 17:09
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
1..借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2. 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020 05/15 17:11
84785022
2020 05/15 17:21
結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候忘記把銷項(xiàng)稅金分出來了,直接全轉(zhuǎn)收入了,怎么改啊,2019年的
蔣飛老師
2020 05/15 17:53
借以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)收入) 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84785022
2020 05/16 15:37
在什么時(shí)候調(diào)整啊,能在2019年12月份調(diào)嗎
蔣飛老師
2020 05/16 16:06
最好反結(jié)賬更改。
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