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1、19年做了暫估,匯算清繳之前取得發(fā)票,入賬沖紅,如果是損益類的,如之前暫估是借:管理費(fèi)用 貸:銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒有做暫估,匯算清繳之后取得19年的費(fèi)用發(fā)票,還可以入賬在19年嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎

84784958| 提問時(shí)間:2020 05/16 08:26
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.沒有差額發(fā)票就貼后面,有差額這個(gè)金額不大就做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) /管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 2 早期是可以的,年報(bào)和4季度申報(bào)是可以不一樣,這個(gè)就可以反結(jié)賬做19年賬上,匯算清繳按新的報(bào)就可以,不過現(xiàn)在我看部分學(xué)員反饋說有稅局說年報(bào)和季報(bào)是需要一致的,你看你們那邊口徑是啥?
2020 05/16 08:29
84784958
2020 05/16 09:07
老師,2月暫估,4月取得發(fā)票(發(fā)票上面打印日期是4月的),可以直接把4月取得這張發(fā)票貼在2月的憑證中嗎
84784958
2020 05/16 09:11
金額是一樣的
maize老師
2020 05/16 09:11
可以的,這個(gè)沒有差額可以,
84784958
2020 05/16 09:14
老師針對(duì)于第二個(gè)問題的話,就是你剛才說的反過賬,那豈不是之前的申報(bào)的跟之后的申報(bào)的數(shù)據(jù)會(huì)不一樣了?
maize老師
2020 05/16 09:26
部分稅局是可以年報(bào)和季報(bào)不一樣,年報(bào)對(duì)就可以,季報(bào)那之前可以不管,這個(gè) ,
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