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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,差額計(jì)稅情形下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)月末處理是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)嗎
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速問速答借銷項(xiàng)稅額
貸銷項(xiàng)稅額抵減額
進(jìn)項(xiàng)稅額
轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020 05/17 09:28
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