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我們開出去的增值稅專用發(fā)票時(shí),根據(jù)發(fā)票上的金額做分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這樣做對(duì)嗎

84785032| 提問時(shí)間:2020 05/17 20:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,一般納稅人沒有收到對(duì)的
2020 05/17 20:36
84785032
2020 05/17 20:39
那么專用發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候需要做一筆分錄嗎
郭老師
2020 05/17 20:41
需要 借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)貸銀存
84785032
2020 05/17 20:42
該公司是一般納稅人:我們開出去的增值稅專用發(fā)票時(shí),根據(jù)發(fā)票上的金額做分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到增值稅專用發(fā)票時(shí),根據(jù)發(fā)票上的金額做分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
郭老師
2020 05/17 20:44
你好,是的,
84785032
2020 05/17 20:53
我們開出去的專用發(fā)票。跟收到的專用發(fā)票一個(gè)是銷項(xiàng)一個(gè)是進(jìn)項(xiàng)對(duì)嗎 月底銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多需要做一筆會(huì)計(jì)分錄嗎
郭老師
2020 05/17 21:00
是 月末做或者年末做都可以
84785032
2020 05/17 21:24
怎么做
郭老師
2020 05/17 21:27
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
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