當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,有個人出差花了200??刹豢梢岳习逯苯咏o他,計借:在建工程,貸:其他應(yīng)付款老板啊。我們屬于在建期間。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以的,你這樣做就行,最后還給老板錢就可以了
2020 05/18 08:38
84784997
2020 05/18 08:49
好的老師,謝謝你
樸老師
2020 05/18 08:50
滿意請給五星好評,謝謝
84784997
2020 05/18 09:55
會的老師,/:,@-D 還有個問題。我們從老板另一個公司拉過來的水泥,怎么入賬呀。我們屬于在建期間。
84784997
2020 05/18 09:59
而且也沒有價錢。就給到我了。估計是以后用完所有的,才算賬
樸老師
2020 05/18 10:07
計入籌建期的開辦費(fèi)就可以了
84784997
2020 05/18 10:44
借,在建工程,待管理費(fèi)用_開辦費(fèi)?這成了管理費(fèi)用了,將來不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了?
樸老師
2020 05/18 10:56
是的,你這個籌建期的話就是計入開辦費(fèi)
84784997
2020 05/18 11:02
可是這是拉回來要用到工程上的。是不是就因?yàn)檫@是老板另一個公司拉過來的。
樸老師
2020 05/18 11:10
另一個公司給你們開發(fā)票就行了,你現(xiàn)在是籌建期
84784997
2020 05/18 11:15
我們屬于在建期間,工程快完工了,我之前把大部分和建這個固定資產(chǎn)有關(guān)的全部計入在建工程了。
樸老師
2020 05/18 11:26
你好,如果是在建工程那就直接轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
閱讀 500