問題已解決

你好老師2018年的年報(bào),有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是納稅調(diào)整里我沒填,這個(gè)怎么辦呀

84784961| 提問時(shí)間:2020 05/19 13:27
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
你好,可以去更正申報(bào)的
2020 05/19 13:27
84784961
2020 05/19 13:28
不更正可以嗎,稅都沒打電話來,我都不知道自己錯(cuò)了
84784961
2020 05/19 13:29
有的公司交了企業(yè)所得稅的
小云老師
2020 05/19 13:30
你沒填這個(gè)會不會影響你最后的交稅金額,也就是會不會導(dǎo)致少交了稅,如果有那后面要是被稅務(wù)發(fā)現(xiàn)會有滯納金的
84784961
2020 05/19 13:32
主要是公司2018年我已經(jīng)調(diào)整46萬出來,才交上了一點(diǎn)企業(yè)所得稅,在去調(diào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是更多嗎
84784961
2020 05/19 13:35
稅務(wù)那邊沒打電話來,老師你覺得問題大不
84784961
2020 05/19 13:36
??。浚??
小云老師
2020 05/19 13:38
原則上有錯(cuò)就要去更改的
84784961
2020 05/19 13:40
老師是誰都知道要去改,我現(xiàn)在能不改最好,有沒有其他的處理方法
小云老師
2020 05/19 13:44
同學(xué),我們肯定只能跟你說規(guī)定的辦法啊,如果我跟你說沒事不用去改,萬一你被稅務(wù)查到要罰款或者滯納金那這個(gè)責(zé)任算誰的呢
84784961
2020 05/19 13:49
這個(gè)知道我,我已經(jīng)調(diào)整出來46萬,如果更真,我也也調(diào)整也不會多出的,只是都有個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi),調(diào)整,也是交那點(diǎn)稅,
84784961
2020 05/19 13:50
本來企業(yè)都是虧損的,只是我讓企業(yè)交了一點(diǎn)企業(yè)所得稅
小云老師
2020 05/19 13:53
如果你調(diào)增那些原本是不用調(diào)增的,且金額比業(yè)務(wù)招待費(fèi)這里的大,那可以先不管
84784961
2020 05/19 13:54
是比業(yè)務(wù)招待費(fèi)大
小云老師
2020 05/19 13:54
那可以先不管。
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