問題已解決
老師,收客戶水費借:其他應付款,貸:銀行,付水公司水費借:預付賬款,貸:銀行,發(fā)票回來后沖預付,那其他應付款怎么沖平?
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速問速答你好,最后要結(jié)轉(zhuǎn)到,借管理費用--水電費,貸他應付款
2020 05/20 10:47
84784988
2020 05/20 10:51
發(fā)票回來后我是借:主營業(yè)務成本,貸:預付,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了
莊老師
2020 05/20 10:53
收客戶水費借:其他應付款,貸:銀行,這個不對,應該,借銀行存款,貸其他應付款--水費,
84784988
2020 05/20 10:54
是的,最后其他應付款貸方怎么沖?
84784988
2020 05/20 10:58
水費是差額征稅的. 怎么沖?
莊老師
2020 05/20 11:01
你們是物業(yè)公司嗎,
84784988
2020 05/20 11:02
是的
莊老師
2020 05/20 11:02
《國家稅務總局公告2016年第54號 國家稅務總局關于物業(yè)管理服務中收取的自來水水費增值稅問題的公告》現(xiàn)將物業(yè)管理服務中收取的自來水水費增值稅有關問題公告如下:
提供物業(yè)管理服務的納稅人,向服務接受方收取的自來水水費,以扣除其對外支付的自來水水費后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅.
賬務處理如下:
收水費時:
借:銀行存款或現(xiàn)金
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費--應交增值稅
支付水費時,
借:主營業(yè)務成本
借:應交稅費--應交增值稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金
84784988
2020 05/20 11:29
那付水費時確認成本的話,發(fā)票回來時怎么做賬?
莊老師
2020 05/20 11:31
付水費時確認成本的話,發(fā)票回來時金額相同直接附在后面,
84784988
2020 05/20 11:32
那要是金額不一樣呢?
莊老師
2020 05/20 11:33
你好,紅字沖銷后,重新按發(fā)票作賬,
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