問題已解決

老師,收客戶水費借:其他應付款,貸:銀行,付水公司水費借:預付賬款,貸:銀行,發(fā)票回來后沖預付,那其他應付款怎么沖平?

84784988| 提問時間:2020 05/20 10:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,最后要結(jié)轉(zhuǎn)到,借管理費用--水電費,貸他應付款
2020 05/20 10:47
84784988
2020 05/20 10:51
發(fā)票回來后我是借:主營業(yè)務成本,貸:預付,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了
莊老師
2020 05/20 10:53
收客戶水費借:其他應付款,貸:銀行,這個不對,應該,借銀行存款,貸其他應付款--水費,
84784988
2020 05/20 10:54
是的,最后其他應付款貸方怎么沖?
莊老師
2020 05/20 10:56
借其他應付款--水費,貸其他業(yè)務收入,應交稅費--應交增值稅
84784988
2020 05/20 10:58
水費是差額征稅的. 怎么沖?
莊老師
2020 05/20 11:01
你們是物業(yè)公司嗎,
84784988
2020 05/20 11:02
是的
莊老師
2020 05/20 11:02
《國家稅務總局公告2016年第54號 國家稅務總局關于物業(yè)管理服務中收取的自來水水費增值稅問題的公告》現(xiàn)將物業(yè)管理服務中收取的自來水水費增值稅有關問題公告如下: 提供物業(yè)管理服務的納稅人,向服務接受方收取的自來水水費,以扣除其對外支付的自來水水費后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅. 賬務處理如下: 收水費時: 借:銀行存款或現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費--應交增值稅 支付水費時, 借:主營業(yè)務成本 借:應交稅費--應交增值稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
84784988
2020 05/20 11:29
那付水費時確認成本的話,發(fā)票回來時怎么做賬?
莊老師
2020 05/20 11:31
付水費時確認成本的話,發(fā)票回來時金額相同直接附在后面,
84784988
2020 05/20 11:32
那要是金額不一樣呢?
莊老師
2020 05/20 11:33
你好,紅字沖銷后,重新按發(fā)票作賬,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~