問(wèn)題已解決

etax3中“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)”是不是自動(dòng)出數(shù)據(jù)

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/22 16:12
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黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要填寫數(shù)據(jù)。
2020 05/22 16:14
84785039
2020 05/22 16:35
老師請(qǐng)問(wèn)怎么填寫,有人告訴我說(shuō)用增值稅進(jìn)項(xiàng)*10%,(進(jìn)項(xiàng):24957.03銷項(xiàng):27648.77,未交增值稅:2691.77)但我不太懂
黎老師
2020 05/22 16:49
你好,你的稅額抵扣是屬于哪項(xiàng)。序列號(hào)2-5
84785039
2020 05/22 16:51
老師你說(shuō)的是這個(gè)嗎?
黎老師
2020 05/22 16:53
你好,是這樣,你給我一個(gè)數(shù)據(jù),也沒(méi)有告訴我你的業(yè)務(wù)屬于那一項(xiàng)。
84785039
2020 05/22 16:54
你說(shuō)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)指的那哪個(gè),需要填寫的是一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算
黎老師
2020 05/22 17:10
你好,本期可抵減額=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))*10%。
84785039
2020 05/22 17:13
這個(gè)明白,就是不太確定告訴我這樣的做法對(duì)不對(duì)。
黎老師
2020 05/22 17:15
你好,你明白就可以。祝你申報(bào)順利。
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