問題已解決
老師,我們是**別人單位的,我們開票了80萬,實際收到了50萬,另外30萬是直接幫我們代付給其他公司了,那我們怎么做賬呢
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速問速答你好 借應收賬款-某公司 80萬貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借銀行存款50萬 應付賬款-某公司30萬 貸應收賬款 80 萬
2020 05/25 13:58
84784984
2020 05/25 14:03
應付賬款某公司,發(fā)票不會開給我們公司,這賬怎么平呢
meizi老師
2020 05/25 14:11
你好 代付給對方 不給你們開發(fā)票嗎
84784984
2020 05/25 14:12
開票是給我們總包公司開
meizi老師
2020 05/25 14:23
你們是建筑企業(yè)**嗎
84784984
2020 05/25 16:30
是的,對方會代扣代付一些款,發(fā)票開的也是對方的,導致我們開票和收款金額不一致
meizi老師
2020 05/25 16:37
你好 那你建筑** 這樣 你要找建筑方面老師給你回復下。 我以為你們就是一般企業(yè) 。 對建筑不太熟悉 怕回復錯誤。 你重新提問 注意把建筑**注明下 。這樣變越其他老師回復你。 把問題描述清楚就行了
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