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外購的酒自用招待客戶。做招待費,買的時候有進(jìn)項稅額,分錄應(yīng)該是 借:招待費用 貸:庫存商品 進(jìn)項稅額-轉(zhuǎn)出 是這樣么?

84784947| 提問時間:2020 05/28 09:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 借管理費用- 招待費 進(jìn)項稅貸銀行存款。 認(rèn)證后轉(zhuǎn)出 借管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2020 05/28 09:29
84784947
2020 05/28 09:35
我們有和其他酒一起買進(jìn)來的,一部分招待客戶用了,不就是招待費么。借:庫存商品 應(yīng)交稅費-進(jìn)項 貸:庫存商品 然后這部分做招待用酒的分錄, 不就是借:招待費用-招待用酒 貸:庫存商品 進(jìn)項稅額-轉(zhuǎn)出 還有其他酒是留著賣的
84784947
2020 05/28 09:36
借:庫存商品 應(yīng)交稅費-進(jìn)項 貸:銀行存款 上面第一個寫錯了
meizi老師
2020 05/28 09:39
你好 你買來送客戶的要視同銷售的 。 不是直接做庫存商品貸方的 。 如果你們是自己拿來銷售的庫存商品 你要先計入庫存商品 領(lǐng)用視同銷售處理
84784947
2020 05/28 09:44
因為是一起買來的,所以先做了庫存,后期有的從庫存中拿出來招待客戶用,那分錄怎么寫呢?我的這部分已經(jīng)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了
meizi老師
2020 05/28 09:50
你好 借庫存商品 進(jìn)項稅貸銀行存款 。 領(lǐng)用 借銷售費用 或者管理費用-招待費 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
84784947
2020 05/28 09:56
這樣費用不就重復(fù)了么?應(yīng)該只是增值稅視同銷售,所得稅不需要吧?
meizi老師
2020 05/28 09:58
你好 沒有重復(fù)的。 這個就是視同銷售的分錄的
84784947
2020 05/28 10:29
所得稅匯算清繳申報過了,稅還沒有繳納,剛剛上去準(zhǔn)備繳稅的時候發(fā)現(xiàn)財務(wù)報表之前更正申報的時候利潤表不知道沒有點確定還是怎么搞的,只有利潤表沒有數(shù)字,但是也申報掉了。我剛剛更正申報了一下財務(wù)報表,重新填了一下利潤表,但是數(shù)字和所得稅匯算清繳的數(shù)字沒有改變,但是對這個匯算清繳可有影響?因為財務(wù)報表不是應(yīng)該都是在匯算清繳之前申報么
meizi老師
2020 05/28 10:32
你好 你年度財務(wù)報表是應(yīng)該在匯算之前報的 你要按你賬上的數(shù)據(jù)來報的
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