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請問匯算清繳業(yè)務招待需要調增,我是在A105000納稅調整項目明細表的調整類項目第15行業(yè)務招待費支出的賬載金額增加還是稅收金額減少調呢

84785029| 提問時間:2020 05/29 08:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 業(yè)務招待費支出的賬載金額填寫賬面發(fā)生金額,稅收金額填寫稅法允許扣除的金額 賬面金額與稅收金額的差額,就是納稅調增的金額
2020 05/29 08:53
84785029
2020 05/29 08:55
問題是我的賬載金額里面業(yè)務招待費有800多是票據(jù)不足的需要調增,我得在哪里調,
鄒老師
2020 05/29 08:57
你好,沒有發(fā)票的需要在納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次全額調增
84785029
2020 05/29 09:02
是賬載金額那里調是嘛
鄒老師
2020 05/29 09:05
你好,是在納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次的賬載金額填寫沒有發(fā)票的業(yè)務招待費金額,稅收金額0,就全額調增了
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