問(wèn)題已解決

老師,您好,我們公司領(lǐng)導(dǎo)在員工微信群里發(fā)的隨機(jī)紅包,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)紅包金額如何報(bào)銷?

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/29 15:54
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)只能做無(wú)票的費(fèi)用支出,無(wú)法在企業(yè)所得稅稅前列支。
2020 05/29 15:54
84785022
2020 05/29 15:56
那就是不能做稅前扣除,報(bào)所得稅的時(shí)候還要做納稅調(diào)整,是嗎?
江老師
2020 05/29 16:21
不能在稅前扣除,企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表時(shí),需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅。你說(shuō)的完全正確
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