問(wèn)題已解決

合并賬套,賬戶要撤銷,就是把b單位的資金全部劃到a單位,作為b單位要怎么做賬

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/29 22:08
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陳俊帆老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師
將資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)利,全部沖銷就是
2020 05/29 22:09
84784983
2020 05/29 22:11
比如說(shuō)賬上有80萬(wàn)是零余額資金,我現(xiàn)在要把轉(zhuǎn)到b單位,要如何做賬
陳俊帆老師
2020 05/29 22:15
借,累計(jì)結(jié)余 貸,零余額。。。
陳俊帆老師
2020 05/29 22:18
滿意,請(qǐng)給五分好評(píng)
陳俊帆老師
2020 05/29 22:26
我給你寫一個(gè)總科目吧 借,所有者權(quán)益科目 負(fù)債科目 貸,資產(chǎn)科目
陳俊帆老師
2020 05/29 22:27
這個(gè)就是總的思想了,反正就是把資產(chǎn)沖了,把負(fù)債充了,把所有者權(quán)益也沖掉
陳俊帆老師
2020 05/29 22:27
滿意,請(qǐng)給五分好評(píng)
84784983
2020 05/29 23:09
問(wèn)題是累計(jì)盈余為負(fù)數(shù)了
陳俊帆老師
2020 05/29 23:15
你們單位居然把往來(lái)款,也就是代管資金都用了
84784983
2020 05/30 15:37
我就把零余額的轉(zhuǎn)出,借:累計(jì)盈余、貸:零余額
陳俊帆老師
2020 05/30 17:08
對(duì)呀,就應(yīng)該這么說(shuō),你的分錄是對(duì)的。
84784983
2020 05/30 17:24
但把今年5月份的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后累計(jì)盈余就負(fù)數(shù)了
陳俊帆老師
2020 05/30 22:08
是不是收入沒(méi)有記賬哦?不然累計(jì)英語(yǔ)怎么會(huì)是負(fù)數(shù)?,要不然就是你把代管資金,也就是說(shuō)其他人的錢花了
陳俊帆老師
2020 05/30 22:08
然后合并的時(shí)候把這些科目全部取消就可以了,不要糾結(jié)于這些東西,跟你沒(méi)多大關(guān)系
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