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老師,1月暫估入庫(kù)的原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月發(fā)票到了我怎么做賬呢?

84784991| 提問時(shí)間:2020 05/30 15:15
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湯貴彬老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,如果到了發(fā)票,金額與暫估的一樣,可以把發(fā)票直接附在暫估后面
2020 05/30 15:16
湯貴彬老師
2020 05/30 15:17
同學(xué),很樂意回答你的問題,希望對(duì)你有所幫助,歡迎下次提問,請(qǐng)給老師五星好評(píng)。
84784991
2020 05/30 15:19
老師,他給的發(fā)票連上次暫估的和這次的金額開一塊兒了。
湯貴彬老師
2020 05/30 15:22
那你可以協(xié)商讓他重新開票嗎,當(dāng)月發(fā)票可以作廢重開
84784991
2020 05/30 15:24
就目前這樣的話怎么做賬好?
湯貴彬老師
2020 05/30 15:26
現(xiàn)在這樣,把上月的暫估憑證,做相反的分錄,然后按照本月收到的發(fā)票重新入賬, 同學(xué),很樂意回答你的問題,希望對(duì)你有所幫助,歡迎下次提問,請(qǐng)給老師五星好評(píng)。
84784991
2020 05/30 15:32
因?yàn)闀汗赖牟牧弦呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,暫估的這塊兒賬已經(jīng)是平的,重新做相反分錄的話又出現(xiàn)一個(gè)暫估的數(shù),感覺又不對(duì)了呢。
湯貴彬老師
2020 05/30 15:40
同學(xué)你好,紅字沖銷,然后,繼續(xù)藍(lán)字發(fā)票,沒有哪里不對(duì)啊,科目沒有變,
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