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老師,剛接手一個公司,這個進(jìn)項(xiàng)待抵扣如何處理,我不會,只會后面的處理方法

84785025| 提問時間:2020 06/01 09:45
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,等以后抵扣時 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)———待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 就可以的
2020 06/01 09:46
84785025
2020 06/01 09:53
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?這樣嗎
立紅老師
2020 06/01 09:56
你好,是的,是這樣 的。
84785025
2020 06/01 10:09
為什么不直接做進(jìn)項(xiàng)稅額呢,做個待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有什么好處?
立紅老師
2020 06/01 10:16
你好,如果本期進(jìn)項(xiàng)較多,可以在本期不抵扣,在下期抵扣,這時先計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)中
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