問題已解決
#提問#老師:我公司是施工單位,建設(shè)單位不把工程款撥到我們施工單位,直接把付給我們施工單位的工程款代付給材料商,材料商再開具材料發(fā)票給我司,我司開具工程服務(wù)發(fā)票給建設(shè)單位,這個(gè)過程的分錄分別怎么做呢??
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速問速答正常的確認(rèn)收入成本,應(yīng)收應(yīng)付
根據(jù)甲方代付的相關(guān)憑證同時(shí)沖減應(yīng)收賬款-甲方和應(yīng)付賬款-材料商
2020 06/03 15:15
84784996
2020 06/03 15:25
老師您可以把具體分錄寫出來嗎,不是很懂
軼塵老師
2020 06/03 15:29
借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 借:工程物資 貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款
84784996
2020 06/03 15:31
謝謝老師
軼塵老師
2020 06/03 15:31
不客氣 如果幫到你 請打五星好評
84784996
2020 06/03 15:36
#提問#老師,我公司是總承包單位,把勞務(wù)分包給一個(gè)勞務(wù)公司并且簽訂勞務(wù)分包施工合同,現(xiàn)在用總承包名義開設(shè)一個(gè)農(nóng)民工工資支付專戶,通過農(nóng)民工工資支付專戶發(fā)放工資,勞務(wù)公司又把這部分發(fā)放工資的金額開票給總承包,那么總承包公司和勞務(wù)公司的賬怎么做分錄呢?
軼塵老師
2020 06/03 15:46
和上面的處理方法是一樣的
84784996
2020 06/03 15:48
老師您好,我知道勞務(wù)公司是跟上面處理方法是一樣的,但是總承包的不會做,還得請教您
軼塵老師
2020 06/03 20:52
應(yīng)付賬款換成應(yīng)付職工薪酬科目 其他的一樣。
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