問(wèn)題已解決

想問(wèn)應(yīng)收賬款貸方和其他應(yīng)付款這兩個(gè)科目怎么做平。都是貸方余額

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/03 18:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是同一個(gè)客戶(hù)下面的往來(lái)賬嗎
2020 06/03 18:21
84784971
2020 06/03 18:23
應(yīng)收是無(wú)票收入,其他應(yīng)付款是老板轉(zhuǎn)給公司經(jīng)營(yíng)用的備用金,所以?huà)炱渌麘?yīng)付款
meizi老師
2020 06/03 18:25
你好 意思這個(gè)應(yīng)收無(wú)票收入 是先轉(zhuǎn)給老板那邊 。然后 用其他應(yīng)付款來(lái)對(duì)沖 都是掛的老板的往來(lái)嗎? 老板總得把錢(qián)轉(zhuǎn)給公戶(hù)才行
84784971
2020 06/03 18:25
想用應(yīng)收已收到的錢(qián)直接來(lái)還其他應(yīng)付款
meizi老師
2020 06/03 18:26
你好 不可以的。 這個(gè)是兩個(gè)不同的明細(xì)科目 不能直接對(duì)沖的
84784971
2020 06/03 18:27
那就不能通過(guò)其他科目來(lái)調(diào)么
84784971
2020 06/03 18:32
請(qǐng)問(wèn)可以么?
meizi老師
2020 06/03 18:44
你好 因?yàn)槟銈儾皇峭粋€(gè)明細(xì)不能直接調(diào)整的 你說(shuō)的其他科目是用什么
84784971
2020 06/03 18:51
那能做 借 應(yīng)收賬款 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 ?
meizi老師
2020 06/03 18:52
你好 你應(yīng)收賬款的無(wú)票收入 這個(gè)錢(qián)是公司的錢(qián) 。 你掛貸方去了 意思是預(yù)收賬款了嗎 后期你還得發(fā)貨給客戶(hù) 你要做收入的。 你為啥去沖了
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