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老師留底的稅金需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84785016| 提問時(shí)間:2020 06/04 16:05
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,國際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
你好!底不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2020 06/04 16:06
84785016
2020 06/04 16:28
附加結(jié)轉(zhuǎn)不老師
龍楓老師
2020 06/04 16:34
你好,是需要結(jié)轉(zhuǎn)的啊
84785016
2020 06/04 17:07
老師一般納稅人預(yù)交的稅款怎么做賬
龍楓老師
2020 06/04 17:10
建筑業(yè)?借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸銀行
84785016
2020 06/04 17:12
是的。 預(yù)交了怎么結(jié)轉(zhuǎn)正常繳納?
龍楓老師
2020 06/05 08:58
你好,預(yù)交 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)
84785016
2020 06/05 09:43
老師預(yù)交怎么成已繳稅金了,感覺哪里不對
84785016
2020 06/05 09:54
借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸銀行 結(jié)轉(zhuǎn)不應(yīng)該把預(yù)交放到貸方嗎老師
龍楓老師
2020 06/05 10:30
你好,是可以的呢啊
84785016
2020 06/05 10:31
那借方寫什么科目老師,就糾結(jié)這點(diǎn)
龍楓老師
2020 06/05 11:31
預(yù)繳稅款會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目, 借記:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
84785016
2020 06/05 11:41
謝謝老師詳細(xì)的講解
龍楓老師
2020 06/05 14:27
感謝提問,祝你學(xué)習(xí)愉快的啊
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