問題已解決
老師o(^o^)o,現(xiàn)在我想把收入的款怎么能調(diào)到應收賬款里,還有料的付款,調(diào)到應付賬款里,她的其他應收款2019年是平,
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速問速答你好
1,我想把收入的款怎么能調(diào)到應收賬款里,你之前收入款所做的分錄是?
2,還有料的付款,調(diào)到應付賬款里,你之前的材料付款所做的分錄是?
需要知道之前的分錄才知道該如何調(diào)整的
2020 06/09 21:18
84785006
2020 06/09 21:25
之前她都沒做,收入只做稅額了,用其他應收款_其他科目,購入料也沒做入庫,也只做稅額了,進項稅和銷項稅互相抵了,比如,借其他應收款_其他貸應交稅費_增值稅_銷項稅,,借應交稅費,增值稅_進項稅 ,貸其他應收款_其他,,因為她沒有把收入和購入的材料做賬上,我家是建筑工程公司
鄒老師
2020 06/09 21:28
你好,那現(xiàn)在這樣做調(diào)整分錄
1,收入的調(diào)整分錄是
借;應收賬款,貸;主營業(yè)務收入,其他應收款
2,材料的調(diào)整分錄是
借;原材料,其他應收款,貸;應付賬款
84785006
2020 06/09 21:28
我算了下收入多,和付料的款也都走的是其他應收款_我家給開發(fā)票的企業(yè)
鄒老師
2020 06/09 21:29
你好,那現(xiàn)在這樣做調(diào)整分錄
1,收入的調(diào)整分錄是
借;應收賬款,貸;主營業(yè)務收入,其他應收款
2,材料的調(diào)整分錄是
借;原材料,其他應收款,貸;應付賬款
(是針對這個調(diào)整分錄有什么疑問?)
84785006
2020 06/09 21:32
借方要用二個科目一起做上嗎
84785006
2020 06/09 21:33
借原材料,其他應收款都做上嗎
鄒老師
2020 06/09 21:34
你好,是的
因為正確的購進材料分錄是,借;原材料,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;應付賬款
而你之前的分錄是,借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;其他應收款
所以調(diào)整分錄是,借;原材料,其他應收款,貸;應付賬款
84785006
2020 06/09 21:39
這個我明白了,還有就是收到的款,和付出的料款有也走的是銷售方家,用的是其他應收款我家看開發(fā)票的企業(yè),她還把其他應收款弄平了,因為我看了,應該收到的款多,付出去的款少,可是都在其他應收款里怎么調(diào)出來
鄒老師
2020 06/09 21:41
你好,收到的款,和付出的料款有也走的是銷售方家(這個是什么意思?)
能提供一下你提到的收到的款,和付出的料款之前會計所做的賬務處理嗎?我好根據(jù)之前賬務處理回復該如何做調(diào)整分錄的
84785006
2020 06/09 21:43
收入和購入料她都沒有做賬,就是我剛才說的用其他應收款_其他來回的走稅了
鄒老師
2020 06/09 21:44
你好
收入和購入料她都沒有做賬,那就根據(jù)收入,購入材料做相應分錄
借;應收賬款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅
借;原材料,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;應付賬款
然后把之前會計所做的用其他應收款_其他來回的走稅的分錄紅沖就是了
84785006
2020 06/09 21:45
因為是建筑工程公司,沒有成本票,她就沒做收入和購入料,也沒結(jié)轉(zhuǎn)成本
鄒老師
2020 06/09 21:45
你好
收入和購入料她都沒有做賬,那就根據(jù)收入,購入材料做相應分錄
借;應收賬款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅
借;原材料,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;應付賬款
然后把之前會計所做的用其他應收款_其他來回的走稅的分錄紅沖就是了
(是針對這個回復有什么疑問?)
84785006
2020 06/09 21:49
嗯,明白了。可是成本結(jié)轉(zhuǎn)不了,沒有成本票
鄒老師
2020 06/09 21:50
你好,沒有成本票,會計上做無票成本處理,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理就是了
84785006
2020 06/09 21:55
老師你回答的問題我很滿意,我還有個問題,就是她把其他應收款弄平了,里面包含著應收款和應付賬款,應該收到的款多,應付賬款少,就是收入和購入料款,怎么調(diào),我現(xiàn)在想走應收款,應付賬款,不想按她的其他應收款科目走賬
鄒老師
2020 06/09 22:00
你好,你可以把之前對方做錯的分錄紅沖,然后按上面的思路做一筆正確的分錄
84785006
2020 06/09 22:03
噢她做的太多了,,都是這個樣子,我崩潰了
84785006
2020 06/09 22:04
2019年,和今年的1_3月
鄒老師
2020 06/09 22:39
你好,之前有錯誤,那就可以把之前錯誤的分錄紅沖,然后做一筆正確的分錄
錯誤的多,那調(diào)整的工作量就大的
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