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供貨方給我們發(fā)票多開了發(fā)票,差額怎么做賬?

84784970| 提問時間:2020 06/10 13:46
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,差額部分還需要支付么?
2020 06/10 13:46
84784970
2020 06/10 13:47
不需要支付了
立紅老師
2020 06/10 13:48
你好,如果不需要支付,計入營業(yè)外收入就可以,
84784970
2020 06/10 13:49
只是多開發(fā)票,怎么能算收入呢
立紅老師
2020 06/10 13:50
你好,比如發(fā)標金額是100,實付款是90,然后入庫存材料100,不是相當于多得了10的材料么?
84784970
2020 06/10 13:51
庫存也沒有多,就是單純的發(fā)票多開了4000元
立紅老師
2020 06/10 13:53
你好,您能說下發(fā)票金額是多少;您入庫存金額的是多少?
84784970
2020 06/10 13:55
實際訂貨4萬,收到的也是4萬的貨,付款也是4萬,發(fā)票開了45000元!
立紅老師
2020 06/10 13:56
你好,如果是這樣,按發(fā)票中的4萬入賬就可以,5000元不需要入賬。
84784970
2020 06/10 13:58
是專票,又涉及到增值稅了
立紅老師
2020 06/10 14:00
你好,增值稅按發(fā)票金額勾選抵扣,再將不需要付款的部分做進項轉(zhuǎn)出,因為這部分沒有付款,不能抵扣; 不能抵扣部分=發(fā)票稅額*5000/45000
84784970
2020 06/10 15:06
如果是內(nèi)帳,怎么做呢,
立紅老師
2020 06/10 15:07
你好,如果內(nèi)賬,按可以抵扣進項入賬和材料成本入賬就可以
84784970
2020 06/10 15:09
差額部分計入哪里呀?
立紅老師
2020 06/10 15:12
你好,差額部分不需要記賬的。
84784970
2020 06/10 15:14
那么內(nèi)外帳之間是什么關(guān)系呢,最終稅費是不是要對上,如果不記賬,最后就對不起來了
立紅老師
2020 06/10 15:20
你好,內(nèi)賬和外賬都是實際支付的材料款和可以抵扣的進項記賬的;
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