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請(qǐng)問,增值稅未交稅費(fèi)借方與增值稅申報(bào)表的留抵金額對(duì)不上是什么原因?

84784952| 提問時(shí)間:2020 06/11 09:41
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 一般申報(bào)表是不會(huì)錯(cuò)的,你要考慮你賬上的金額是否和申報(bào)表一致,你核對(duì)一下,是否賬上處理錯(cuò)了
2020 06/11 09:42
84784952
2020 06/11 09:44
未交稅費(fèi)和申報(bào)表應(yīng)該是一致的對(duì)嗎
陳詩晗老師
2020 06/11 09:48
你這應(yīng)交增值稅二級(jí)余額應(yīng)該和申報(bào)表一致
84784952
2020 06/11 10:09
現(xiàn)在就是一直對(duì)不上,報(bào)表比申報(bào)表少,要怎么做?
陳詩晗老師
2020 06/11 10:22
那就是你賬上看是否賬做錯(cuò)了,申報(bào)表一般 是不會(huì)錯(cuò)的
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