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購(gòu)入固定資產(chǎn),尾款未付,發(fā)票未開(kāi),可以暫估入賬?怎么樣做會(huì)計(jì)分錄?

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/11 10:40
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 應(yīng)付賬款
2020 06/11 10:40
84785040
2020 06/11 10:44
尾款入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款比較好?
佟老師
2020 06/11 11:06
計(jì)入應(yīng)付賬款科目做核算
84785040
2020 06/11 11:08
發(fā)票未開(kāi),我想以不含稅價(jià)暫估入賬,那應(yīng)付賬款的借方余額是不是就是未付的尾款減去進(jìn)項(xiàng)稅額
84785040
2020 06/11 11:09
因?yàn)槲以瓉?lái)付設(shè)備預(yù)付款是掛在預(yù)付賬款的,現(xiàn)在設(shè)備已到貨,雖然尾款未付,但是需要計(jì)提折舊,是要從預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款嗎?
佟老師
2020 06/11 11:09
你進(jìn)項(xiàng)稅額可以找一個(gè)過(guò)渡科目,其他應(yīng)收款
84785040
2020 06/11 11:17
因?yàn)槲以瓉?lái)付設(shè)備預(yù)付款是掛在預(yù)付賬款的,現(xiàn)在設(shè)備已到貨,發(fā)票未開(kāi),雖然尾款未付,但是需要計(jì)提折舊,是要從預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款嗎?會(huì)計(jì)分錄要怎么做才比較正規(guī),比較好對(duì)賬?
佟老師
2020 06/11 11:24
是的,預(yù)付賬款要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),不是轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款 借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款
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