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實(shí)務(wù)
問題已解決
其他應(yīng)付賬款,錯了,怎么調(diào)整,,,運(yùn)輸人員在商品里拿了貨物,,,開始以進(jìn)價賣給他們,后來我們改成了,以賣價給他們,,這中間的差價怎么改,,比如進(jìn)價賣給他們是,1795.2元,現(xiàn)在賣價賣給他們是2002,差的206 .8怎么做賬,,
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速問速答同學(xué)你好,直接把差額調(diào)整收入和往來就可以了
先開始1795.2元賣給他們
借:其他應(yīng)付款
貸:主營業(yè)務(wù)收入1795.2/1.13
應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)1795.2/1.13*0.13
現(xiàn)在賣2002元,把差額確認(rèn)收入,掛往來
借:其他應(yīng)付款
貸:主營業(yè)務(wù)收入206.8/1.13
應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)206.8/1.13*0.13
2020 06/11 15:31
84785038
2020 06/11 15:47
我們直接從運(yùn)費(fèi)里扣了,,開始的運(yùn)費(fèi)是6576.8,,賬上掛了 6576.8元在其他應(yīng)付賬款掛著呢,我們現(xiàn)在銀行付了他們運(yùn)費(fèi)了6370元,,現(xiàn)在差的這206.8,我該怎么做賬才能平了呢,內(nèi)部賬
李雪婷老師
2020 06/11 16:35
同學(xué)你好,你們給他們銷售商品的時候是否確認(rèn)收入,就是你按1795.2元賣給他們的時候怎么確認(rèn)的?
李雪婷老師
2020 06/11 16:38
上面是用收入調(diào)整了和他的往來,你這樣調(diào)整完后,和他的往來里就會沖減其他應(yīng)付款206.8元(內(nèi)外不考慮增值稅),如果你們沒有通過收入,直接通過庫存商品減少,你可以把高于庫存的差額直接做到營業(yè)收入里
借:其他應(yīng)付款206.8
貸:主營業(yè)務(wù)收入206.8
這個是產(chǎn)品增值部分的收益
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