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、甲化妝品廠為增值稅一般納稅人,2019年10月自產(chǎn)香水精8噸,當(dāng)月移送6噸香水精用于繼續(xù)生產(chǎn)香水10噸,全部對外出售取得不含稅銷售收入180萬元;當(dāng)月移送1噸香水精用于繼續(xù)生產(chǎn)普通護(hù)膚品5噸,全部對外出售取得不含稅銷售收入6萬元;剩余的1噸香水精全部對外出售,取得不含稅銷售收入5萬元。已知化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%,則甲化妝品廠當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅( ? ?)萬元。

84785034| 提問時(shí)間:2020 06/14 16:27
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 則甲化妝品廠當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅( )萬元。 =180*15%加上5*2*15%
2020 06/14 16:31
84785034
2020 06/14 16:41
老師我還是不能理解為什么要*2,移送生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品不是有收入6萬嗎
立紅老師
2020 06/14 16:45
你好,全部對外出售取得不含稅銷售收入6萬元;——這個(gè)上是普通護(hù)膚品的售價(jià),普通護(hù)膚品是不交消費(fèi)稅的;所以移送的1噸是按正常銷售香水精的售價(jià)5萬來交稅的。
84785034
2020 06/14 17:33
這樣的嗎,這個(gè)剩余的直接銷售就是按銷售額,移送的那一噸可以理解是用同類價(jià)嗎
立紅老師
2020 06/14 19:38
你好,移送的1噸與剩余出售的1噸是一樣的。
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