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一、某日用品商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人(增值稅稅率13%),2019年7月發(fā)生購銷業(yè)務(wù)如下: (1)本月購入微波爐一批,取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款64000元、增值稅8320元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為10000元、增值稅900元。 (2)本月銷售微波爐40臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)4640元;另外將10臺(tái)微波爐獎(jiǎng)勵(lì)給先進(jìn)職工。 (3)采取以舊換新方式銷售電冰箱30臺(tái),舊冰箱收購價(jià)200元/臺(tái),新冰箱零售價(jià)為2204元/臺(tái)。 (4)采用分期收款方式銷售冰柜10臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)9280元,合同規(guī)定當(dāng)月收款50%,余款5個(gè)月后收回。 (5)上月未抵扣完的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為6120元。 當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。 根據(jù)上述資料和稅法規(guī)定,計(jì)算: 1、該家電零售企業(yè)本月發(fā)生的銷項(xiàng)稅額? 2、該家電零售企業(yè)本月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額? 3、該家電零售企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額?

84784980| 提問時(shí)間:2020 06/16 15:09
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業(yè)務(wù)1進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是 8320 +900=9220 業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 (40+ 10)*4640/1.13*13%=26690.27 業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 30*4640/1.13*13%=16014.16 業(yè)務(wù)4的銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 10*9280*50%/1.13*13%=5338.05 1、該家電零售企業(yè)本月發(fā)生的銷項(xiàng)稅額? 26690.27 +16014.16 +5338.05=48042.48 2、該家電零售企業(yè)本月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額? 9220 3、該家電零售企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額? 48042.48-6120-9220
2020 06/16 15:16
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