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實(shí)務(wù)
問題已解決
我匯算清繳調(diào)增費(fèi)用了如何賬務(wù)處理,因?yàn)楫?dāng)時(shí)多計(jì)提福利費(fèi),去年賬務(wù)處理這樣做的借管理費(fèi)用---福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬
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速問速答你好 那你現(xiàn)在就沖多計(jì)提的賬。 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)
2020 06/16 18:28
84785036
2020 06/17 12:15
他影響我的報(bào)表不關(guān)聯(lián)了怎么辦
84785036
2020 06/17 12:15
如何處理
meizi老師
2020 06/17 12:22
你好 提示是什么 。 做賬是這樣來做的。 你們負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽會(huì)有這個(gè)差額的
84785036
2020 06/17 12:25
沒有提示什么就是賬關(guān)聯(lián)不上,我還交了企業(yè)所得稅
84785036
2020 06/17 12:26
這個(gè)所得稅我這么做可以嗎
meizi老師
2020 06/17 12:31
你好 補(bǔ)稅是可以這樣做。 你還得把以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)去的。 你上面多計(jì)提的福利費(fèi)還是得沖掉的
84785036
2020 06/17 13:14
我的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以用以前年度損益嗎?
meizi老師
2020 06/17 13:22
你好小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 不需要走以前年度損益調(diào)整做 。直接走未分配利潤(rùn)去做
84785036
2020 06/17 13:42
怎么做賬務(wù)處理?可以詳細(xì)點(diǎn)嗎
meizi老師
2020 06/17 13:44
你好 。1. 借應(yīng)付職工薪酬 貸未分配利潤(rùn) 這個(gè)是沖多計(jì)提的分錄 。 2. 補(bǔ)繳納 企業(yè)所得稅:借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
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