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報銷招待費:員工拿一張餐飲普票報銷上次招待客戶的費用,招待客戶只用200元,報銷單也寫的200元,但是票是500多的餐飲票,這樣的能報銷嗎?(主要是因為當時吃飯的那家飯店不開票,才找到的一張這樣的票來報銷)
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速問速答這個最好是按發(fā)票做,這個我看事務(wù)所那邊說是報銷和發(fā)票不一樣,替票稅局稽查到不讓稅前扣除了
2020 06/18 11:05
84785039
2020 06/18 11:07
這是員工報銷的普通發(fā)票,也有防礙嗎?這是吃飯的時候員工墊付的錢,現(xiàn)在員工報銷回來,都是實際用途的。
84785039
2020 06/18 11:09
用的這張500的發(fā)票上開的也是餐飲費
maize老師
2020 06/18 11:17
需要按實際取得發(fā)票,你這個找替票就是有問題,你想稅前扣除就按發(fā)票做,需要對應(yīng)真實交易取得對應(yīng)金額發(fā)票才對
84785039
2020 06/18 11:33
那這200餐飲沒法開票,員工墊付的款需要報銷,像這種按正常流程來走,沒有票怎么把款還給員工呢,員工報銷怎么寫呢?
maize老師
2020 06/18 11:46
那寫內(nèi)賬,私戶退回,內(nèi)賬按你們實際報銷寫,
84785039
2020 06/18 11:47
只有一套帳~
maize老師
2020 06/18 11:57
那不能找替票,按你們實際做,沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增,報銷按實際轉(zhuǎn)賬
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