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請問,我們自產(chǎn)的產(chǎn)品,還沒等到能核算成本做入庫,老板就拿出去送人甚至賣了怎么辦呢?

84784997| 提問時間:2020 06/29 14:58
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
這個直接作銷售處理,或做視同銷售處理, 同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的產(chǎn)品成本
2020 06/29 14:59
84784997
2020 06/29 15:00
可是成本怎么核算呢?成本核算不是需要整個月的人工及材料還有制造費(fèi)才能核算嗎?
江老師
2020 06/29 15:02
這個需要做成本核算表,就是生產(chǎn)成本計算表。 自產(chǎn)自銷的全部成本分?jǐn)偟綆齑嫔唐返某杀局腥ァ?屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本的分配
84784997
2020 06/29 15:06
我的意思是他在月中這樣就拿去賣了,都沒法核算出全部成本,那我是不是得等這個月結(jié)束了能核算出全部成本,再返回去做這一筆的賬務(wù)處理?
江老師
2020 06/29 15:09
這個也是需要當(dāng)月核算成本,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的。
84784997
2020 06/29 15:18
老師,我還是不太理解,當(dāng)月的成本核算不是需要在月底結(jié)束了,才能統(tǒng)計人工以及材料水電費(fèi)等核算嗎?我的意思也是說能核算出成本了再回去在當(dāng)月做視同銷售的賬務(wù)處理。
江老師
2020 06/29 15:20
當(dāng)月核算成本,就是月底需要核算成本。需要統(tǒng)計人工材料水費(fèi)等費(fèi)用進(jìn)行核算完工產(chǎn)品的成本。 做收入是做收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784997
2020 06/29 15:27
會計分錄是 這樣嗎? 借 銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
江老師
2020 06/29 15:30
分錄是 借:銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
84784997
2020 06/29 15:33
好的,那這個成本也是需要算出當(dāng)月成本了才能計算出單價成本來結(jié)轉(zhuǎn)的是吧?
江老師
2020 06/29 15:38
這個就是完整的分錄,按這個分錄寫,直接與申報的數(shù)據(jù)一致
84784997
2020 06/29 15:40
好的,謝謝老師!
江老師
2020 06/29 15:44
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利
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