問題已解決

(二)甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為13%,原材料按實際成本核算,2019年12月初,A 材料賬面余額90000元,該企業(yè)12月份發(fā)生的有關(guān) 經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: 資料(1)5月,購入A材料1000千克,增值稅專用發(fā)票 上注明的價款300000元,增值稅稅額39000元,購入 該種材料發(fā)生保險費1000元,發(fā)生運輸費4000元 (已取得運輸專用發(fā)票,增值稅稅額360元),運輸過程 中發(fā)生合理損耗10千克,材料已驗收入庫,款項均已 通過銀行付清,運輸費用的增值稅率9%。 (2)15日,委托外單位加工B材料(屬于應(yīng)稅消費品), 發(fā)出B材料成本為70000元,支付加工費20000元,取 得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為2600 元,由受托方代收代繳的消費稅為10000元,材料加 工完畢驗收入庫,款項均已支付。材料收回后用于繼 續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。 (3)20日,領(lǐng)用A材料60000元,用于企業(yè)專設(shè)銷售 機構(gòu)辦公樓的日常維修,購入A材料時支付的相應(yīng)增

84784979| 提問時間:2020 07/02 08:23
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2020 07/02 08:36
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