問題已解決

一般納稅人,客戶退回小規(guī)模時候1個點(diǎn)開具的發(fā)票。一個點(diǎn)的負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報的時候這個金額和稅額填寫在哪里啊

84784965| 提問時間:2020 07/06 09:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 普票的嗎 10欄和你的正數(shù)發(fā)票一塊
2020 07/06 10:11
84784965
2020 07/06 14:07
是普票。哪張表的第10欄
郭老師
2020 07/06 14:53
你好 增值稅主表的10欄
84784965
2020 07/06 15:11
增值稅主表的第10欄是免稅勞務(wù)銷售額,和我沒有關(guān)系啊。
郭老師
2020 07/06 15:15
你現(xiàn)在是13%的貨物嗎 是的話1%負(fù)數(shù)稅額/13% 這個金額填寫到13%的銷售額里面
84784965
2020 07/06 15:26
不是啊,我是6的服務(wù)。為什么是負(fù)數(shù)稅額除以稅率?有點(diǎn)不太明白
郭老師
2020 07/06 17:48
你現(xiàn)在沒有1%的稅率 能申報的只有現(xiàn)在的稅率 保持和發(fā)票的稅額一致 銷售額修改下的
84784965
2020 07/06 18:15
那這樣好像銷售額又不對了
郭老師
2020 07/06 18:23
銷售額不對,你的稅額能一致就可以 現(xiàn)在比對稅額
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