問(wèn)題已解決

老師,沖銷(xiāo)2019年多確認(rèn)的未開(kāi)票收入,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,摘要怎么寫(xiě)?

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/06 16:28
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許老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
這個(gè)的話 摘要就寫(xiě) 沖回19年收入呀 這樣 就可以了
2020 07/06 16:29
84785015
2020 07/06 16:56
老師,那多交的增值稅咋辦?
許老師
2020 07/06 16:58
這個(gè)的話 你要在這個(gè)月的增值稅申報(bào)里 登記的 應(yīng)該可以 相應(yīng)調(diào)減本期增值稅的哦
84785015
2020 07/06 17:08
比如當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入15萬(wàn),現(xiàn)在沖銷(xiāo)確定未開(kāi)票收入5萬(wàn),增值稅當(dāng)時(shí)都交了,現(xiàn)在調(diào)整,多繳納的增值稅咋寫(xiě)?
許老師
2020 07/06 17:10
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 這個(gè)分錄哦
84785015
2020 07/06 17:22
稅局沒(méi)有退稅給我們
許老師
2020 07/06 17:23
這個(gè)的話 你們要在納稅申報(bào)表上 填寫(xiě)的呀 現(xiàn)在不退 應(yīng)該是 作為留抵的 以后要交增值稅 抵扣哦
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