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老師:對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證,對(duì)方要沖紅,怎么操作?

84784975| 提問時(shí)間:2020 07/06 20:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你開紅字信息表給對(duì)方 對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票。
2020 07/06 20:57
84784975
2020 07/06 21:00
對(duì)方非要跟我們要原來(lái)已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票
郭老師
2020 07/06 21:02
認(rèn)證了,發(fā)票不用退回去的。
84784975
2020 07/06 21:05
收到紅字發(fā)票,做分錄和原來(lái)的相反
郭老師
2020 07/06 21:15
你好 不涉及損益科目的是的
84784975
2020 07/06 22:46
對(duì)方開具的紅字專用發(fā)票,也傳遞到勾選系統(tǒng),
郭老師
2020 07/06 22:55
這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的 費(fèi)用的還是存貨的
84784975
2020 07/06 23:27
老師:我們直接在開票系統(tǒng)開紅字信息表,要去稅務(wù)局審核?
郭老師
2020 07/06 23:40
不用的 自己上傳就可以審核。
84784975
2020 07/07 08:43
這個(gè)是不是記賬做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
郭老師
2020 07/07 08:59
是的 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)付帳款貸庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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