問題已解決

就是開重了一張增值稅專用發(fā)票,但是已經(jīng)是上個月了,要沖紅,但是發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被對方認(rèn)證抵扣了,接下來我這邊銷售方需要沖紅這張增值稅專用發(fā)票該怎么操作呢

84785022| 提問時間:2023 03/21 11:36
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
喔,是這樣,那么你接下來需要做的就是:先去稅務(wù)部門發(fā)現(xiàn)有這么一筆已經(jīng)被對方認(rèn)證抵扣了,然后再與對方聯(lián)系,請求對方出具補(bǔ)扣款憑證,最后你再將補(bǔ)扣款憑證提交至稅務(wù)部門,這樣才能正常沖紅。每個稅務(wù)部門有自己的程序,這里你應(yīng)該根據(jù)具體程序來辦理,具體嘛,你可以直接撥打當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的客服電話來咨詢。
2023 03/21 11:43
84785022
2023 03/21 11:43
那我現(xiàn)在該怎么辦?
999
2023 03/21 11:43
你先去官網(wǎng)尋找當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)部門的相關(guān)聯(lián)系方式,然后撥打客服電話,詳細(xì)咨詢一下,按照程序去辦理憑證沖紅的相關(guān)事宜。那么,你有什么疑問嗎?
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