問(wèn)題已解決

老師,增值稅稅率1%,季度銷售額不足30萬(wàn),增值稅申報(bào)表稅率為3%,這個(gè)應(yīng)該怎么辦

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/07 09:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 不交稅減免的2%忽略就可以
2020 07/07 09:13
84784960
2020 07/07 09:15
免交的稅費(fèi)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)數(shù)值跟申報(bào)表的數(shù)不一樣沒(méi)關(guān)系吧
郭老師
2020 07/07 09:19
沒(méi)關(guān)系 賬上安你發(fā)票的金額稅額做就可以
84784960
2020 07/07 09:45
那申報(bào)表中的不含稅金額是按1%算還是按照3%
郭老師
2020 07/07 12:17
你好,申報(bào)表還是按照3%的來(lái)。
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